10月28日至29日,市審計局、市國資委、市內部審計協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦2025年度全市內部審計培訓班,旨在提升市行政事業(yè)單位、國有企業(yè)內部審計工作質(zhì)量,強化其在風(fēng)險防控和監督治理中的關(guān)鍵作用。江蘇海建公司審計部有幸受邀參與此次培訓,與眾多業(yè)內專(zhuān)家同行共同學(xué)習交流。

培訓內容涵蓋多個(gè)核心領(lǐng)域。在穿透式內控體系建設與審計、債務(wù)審計發(fā)現問(wèn)題解析及對策建議等課程中,專(zhuān)家深入剖析內控管理要點(diǎn),提供應對債務(wù)審計問(wèn)題的實(shí)用策略;在財政財務(wù)收支審計主要內容及定性法規應用課程,幫助準確把握審計要點(diǎn)與法規依據;同時(shí),在內部審計高質(zhì)量發(fā)展、行政單位及國有企業(yè)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實(shí)務(wù)操作探討等環(huán)節,聚焦審計實(shí)務(wù)操作,助力提升審計效能。此外,國有企業(yè)風(fēng)險管理課程以及港口控股集團、福如東海集團內審工作經(jīng)驗分享,也提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗借鑒。

此次培訓內容豐富、實(shí)用性強,使審計部成員受益匪淺。大家紛紛表示,將把培訓中所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識與實(shí)際工作緊密結合,在日常審計過(guò)程中嚴格遵循規范流程,運用科學(xué)方法發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題。同時(shí),積極分享學(xué)習心得,帶動(dòng)團隊整體專(zhuān)業(yè)水平的提升,切實(shí)發(fā)揮內部審計的監督和增值作用,為持續提升公司內部審計工作質(zhì)量貢獻智慧和力量。